RSS-linkki
Kokousasiat:https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Valtuusto
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 74
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Liite1 | Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus II 1.1.-30.6.2022 | |
Liite2 | NUUKAn toimenpidesuunnitelman raportointi |
Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 ja talousarviomuutokset
Kunnanhallitus 12.09.2022 § 176
Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022 annetaan valtuustolle syyskuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.
Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.
Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa ollut -112,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 5,1 milj. euroa korkeampana.
Kunnan verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa suurempana muutettuun talousarvioon nähden. Kesäkuun lopun tilanteessa verotuloja oli tilitetty 116,1 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 53,8 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 6,0 milj. euroa suurempana. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat mm. ansiotulojen kasvu ja yhteisöveron kuluvan vuoden arvioitua parempi kehitys. Valtionosuudet ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 22,1 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 51,2 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 2,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden, koska laskentatekijät ovat päivittyneet alkuvuoden arvioista sekä työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattamisen negatiiviset vaikutukset verotuloihin kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole koronatukia.
Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja poikkeuksellisen suurista maanmyyntien luovutustuloista huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennuste on heikentynyt ensimmäisestä osavuosikatsauksesta 3,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 1,8 milj. euroon, josta emokunnan osuus on 0,2 milj. euroa ja liikelaitosten 1,6 milj. euroa. Emokunnan ennustettua investointivarausta on jouduttu pienentämään 4,4 milj. eurosta 0,5 milj. euroon vuosikatteen heikentymisen vuoksi. Kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 8,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Mikäli kertaluontoiset tuloerät jätettäisiin tarkastelusta pois, olisi nettomenojen ennustettu kasvu yli 15,0 milj. euroa. Käyttötalouden heikentynyttä ennustetta selittää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu, joka johtuu koronakustannuksista sekä niihin saatavien tukien arvioitua alemmasta tasosta, ongelmista henkilöstön saatavuudessa sekä hintojen korotuksista. Kunnan omassa tuotannossa heikentynyttä ennustetta selittää henkilöstömenojen kasvu, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ennakoitu kasvu ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden kasvaneet omakustannusosuudet.
Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 217,9 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 45,7 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 2,4 milj. eurolla.
Investointien ennakoidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy seuraavalle vuodelle.
Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen mukainen investointitaso asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -17,7 milj. euroon, joka on noin 3,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetaan kasvavan 10,4 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätökseen nähden, jolloin lainakanta asettuisi 227,7 milj. euroon. Ennustetun mukaisella lainakannan muutoksella osa investoinnista rahoitetaan kassavaroista, jolloin rahavarojen muutos vuoden lopussa olisi -6,8 milj. euroa.
Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.
Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:
A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan
- Konsernipalvelujen yhteisiin toimintoihin esitetään 106 000 euron lisämäärärahaa Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen.
B) Esitettävät muutokset investointiosaan
- Kunnallistekniikan rakentamisen investointien määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:
Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
Kunnallistekniikan rakentaminen | 18 885 000 | -1 870 000 | 17 015 000 |
Klaukkalan tieverkko | 600 000 | 0 | 600 000 |
Kunnan ja valtion yhteishankkeet | 3 445 000 | 0 | 3 445 000 |
Muutos yhteensä |
| -1 870 000 |
|
- Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:
Talonrakennuksen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C | 1 300 000 | 350 000 | 1 650 000 |
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus | 2 250 000 | 250 000 | 2 500 000 |
Muutos yhteensä |
| 600 000 |
|
C) Esitettävät muutokset tulorahoitukseen
- Nurmijärven kunnan tulorahoitukseen esitetään seuraavat muutokset:
Tulorahoituksen määrärahamuutokset | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
Kunnallisvero | 0 | 0 |
|
|
Yhteisövero | 0 | 0 |
|
|
Kiinteistövero | 0 | 0 |
|
|
Valtionosuudet | 0 | 2 458 777 |
|
|
Verorahoitus yhteensä | 0 | 2 458 777 | 0 | 0 |
Esittelijä
Kunnanjohtaja
Esitys
Kunnanhallitus:
1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2022 toteumaraportin tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-C, esitetyllä tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän osalta heti kokouksessa.
Valmistelija
va. talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi
taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
Valtuusto 21.09.2022 § 74
717/02.02.01/2022
Esitys
Kunnanvaltuusto:
1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2022 toteumaraportin tiedoksi sekä
2. päättää, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-C, esitetyllä tavalla.
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston esityslistatekstissä on tekninen virhe, jossa määrärahamuutostaulukoista kohdasta B) Esitettävät muutokset investointiosaan, puuttuvat alla olevat taulukot 3-4:
- Irtaimen omaisuuden määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:
Irtaimen omaisuuden määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus, kalusto | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
- Muiden pitkävaikutteisten menojen määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset
Muiden pitkävaikutteisten menojen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
Palvelininfra | 150 000 | -38 000 | 112 000 |
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan toteaman teknisen korjauksen esityslistatekstiin yksimielisesti.
Päätös
Esitys hyväksyttiin puheenjohtajan toteamalla teknisellä korjauksella.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |